老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

幫別人訂車,開的發(fā)票是客運(yùn)服務(wù)費(fèi),這屬于什么費(fèi)用
答: 您好,若非公司人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師 我們開得發(fā)票都是服務(wù)費(fèi)用,填在哪欄啊
答: 在附表一里面按性質(zhì)分開填,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)匯總到主表中。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:這是用\"貨拉拉\"短途拉貨的費(fèi)用,發(fā)票開成\"現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)\"合適嗎?
答: 稅收分類編碼: 30101020201 稅收分類名稱: 國(guó)內(nèi)道路貨物運(yùn)輸服務(wù) 開票商品名稱: *運(yùn)輸服務(wù)*貨拉拉運(yùn)輸費(fèi)用 不應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù) 大類選擇錯(cuò)誤了
老師好!委托代銷業(yè)務(wù),受托方只收入委托方的服務(wù)費(fèi),收這個(gè)費(fèi)用,給對(duì)方開的什么費(fèi)用發(fā)票?
老師 個(gè)人給公司提供服務(wù)費(fèi)用20W 公司要求開服務(wù)費(fèi)發(fā)票 那個(gè)人需要交哪幾種稅和交多少稅?
老師,外地開的娛樂服務(wù),娛樂服務(wù)費(fèi)發(fā)票和餐費(fèi)服務(wù)*餐費(fèi)發(fā)票可以入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎


娜娜 追問
2019-06-26 11:56
meizi老師 解答
2019-06-26 12:23