請問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們怎 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請留抵抵增值稅嗎?? 答

老師請問,商貿(mào)公司 供應(yīng)商給我們返利,還有我們兌換瓶蓋的費(fèi)用,最后直接都是沖減貨款,他們在開發(fā)票時(shí)直接開折扣,我想問我們這邊如何賬務(wù)處理?。科可w的費(fèi)用是我們墊付的,我們該如何賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)。你直接根據(jù)開具的發(fā)票折后金額作為你新購買的成本處理。 墊付的你后面直接沖你的貨款,你是直接通過 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款處理
商貿(mào)公司給供貨商對公轉(zhuǎn)賬,但未要發(fā)票,買的貨賣出去也沒開票,賬務(wù)上該如何處理?
答: 購買時(shí)沒有發(fā)票的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不可以稅前扣除,最好聯(lián)系對方補(bǔ)開。 賣出去沒有開票的賬上也要確認(rèn)收入,分錄和開票的一樣。申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模的是和開票的一樣申報(bào)。一般納稅人時(shí)未開票收入申報(bào)沒有開票的部分,
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是商貿(mào)公司,我讓我們的供應(yīng)商直接把貨運(yùn)給我們客戶,我們的指定地,供應(yīng)商負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)。這種符合四流一致嗎?我們?nèi)ラ_發(fā)票,稅務(wù)局說不可以這樣,難道我還要來我公司兜一圈,我們送給客戶才行嗎
答: 你好 ;? ? 你可以委托廠家直接發(fā)貨給客戶 ; 但是這個(gè) 供應(yīng)商開票給你 。 你要開票給客戶 。? ?


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2019-06-26 10:20
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2019-06-26 10:24
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2019-06-26 10:42
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2019-06-26 12:08
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2019-06-26 13:09