
老師,請問下,我是建安企業(yè),外地預(yù)繳的,假如我5月份開票100000,正常預(yù)繳,6月份客戶說要追減,100000變90000元,我把5月份的票紅沖重新開了份90000的,那我這個月在外地怎么預(yù)繳呢?需要預(yù)繳嗎?
答: 你好,這個一般是開票就要預(yù)繳的哦
建安企業(yè),去年開票之后異地預(yù)繳稅款完成,但是預(yù)繳完之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤跨月紅沖了,今年重開了發(fā)票,重開的比之前紅沖的銷售額少9015.5,多預(yù)繳的這部分的增值稅怎么抵,附加稅呢?
答: 你好,你的負(fù)數(shù)收入加正數(shù)合計 預(yù)繳的在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建安企業(yè)預(yù)繳稅款,按什么稅率預(yù)繳企業(yè)所得稅
答: 一般征收的項目,按2%在當(dāng)?shù)仡A(yù)交;小規(guī)模納稅人以及簡易征收項目按照3%的稅率預(yù)交


樸老師 解答
2019-06-25 14:44