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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 15:19

借: 開(kāi)發(fā)成本-土地征用費(fèi)-拆遷補(bǔ)償款就可以了

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借: 開(kāi)發(fā)成本-土地征用費(fèi)-拆遷補(bǔ)償款就可以了
2019-06-24 15:19:36
你好,借;開(kāi)發(fā)成本——土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi),貸;銀行存款等科目 是否需要設(shè)置三級(jí)明細(xì),就看單位核算需要的
2019-06-24 15:06:54
建議直接計(jì)入管理費(fèi)用核算,這個(gè)金額不大,計(jì)入管理費(fèi)用就行
2019-10-08 10:45:17
應(yīng)交稅費(fèi)下面應(yīng)該設(shè)置哪些明細(xì)科目? 本科目核算企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi),包括增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等. 相關(guān)明細(xì)科目: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,在月末時(shí)如果是借方余額,表明有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,就不用結(jié)轉(zhuǎn),月末結(jié)出借方余額,下月備抵. 如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時(shí)要做轉(zhuǎn)帳. 借:應(yīng)交稅費(fèi)----轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 下月交完稅,拿回稅單作 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-21 17:42:36
你好 借:生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品 貸:原材料—某某材料 設(shè)置二級(jí)科目就可以了?
2021-03-17 08:36:00
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