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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-06-24 10:22

你好,計提時按照原來賬目計提即可,不涉及加計這部分,只有需要繳納時直接記入其他收益

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:35

老師,月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

佟老師 解答

2019-06-24 11:08

月底是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

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相關(guān)問題討論
你好,計提時按照原來賬目計提即可,不涉及加計這部分,只有需要繳納時直接記入其他收益
2019-06-24 10:22:34
您好 5月份不需要做分錄 6月份實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 10:23:10
具體借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2020-03-31 14:32:23
您好。交費時直接抵扣 借應(yīng)交稅費貸其他收益。
2022-02-09 10:31:39
你好 一般納稅人的嗎
2021-10-14 08:41:06
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