
老師,法人私人賬戶轉錢到對公賬戶。掛往來賬 其他應付款科目是嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款那如果法人自己出錢支付一些辦公用品之類的,可以掛其他應付款這個科目嗎?借:管理費用 貸:其他應付款
答: 你好,可以的??梢越y(tǒng)一在其他應付款核算。
老師,其他應付款這個科目在我們公司帳中走的最多了,除了對公賬戶的業(yè)務往來,剩余的就是這個其他應付款,發(fā)的工資管理費用,都是從其他應付款里走帳,隔一段時間再從對公賬戶里轉錢到其他應付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個不對 ; 工資 不發(fā)也是 走應付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們企業(yè)共有兩家公司,5月份收到辦公用品的發(fā)票,開的是A公司發(fā)票,當月就把發(fā)票入賬,借,管理費用,貸,其他應收款-A法人。而6月份的時候,B公司從公司網銀支付給張三(此筆辦公用品的費用),現在B公司做的分錄,借,其他應付款_張仨,貸,銀行存款。現在如何調整,才能使AB公司的賬平了?謝謝
答: 這張發(fā)票是法人墊付的么?如果是,A公司的帳應該是,借:管理費用 貸:其他應付款-法人。然后B公司付錢的是,摘要是替A公司報銷某某的費用 借:應收賬款-A,貸:銀行存款。A公司用B公司的打款憑證記賬,借:其他應付款-法人 貸:應付賬款-B公司。

