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于2019-06-21 07:33 發(fā)布 ??1119次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-06-21 07:35
你好,每個月末把應交增值稅的各子目都轉到應交稅費――應交增值稅――轉出多交增值稅或者未交增值稅就好
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現(xiàn)在我們的留抵稅額遠遠超過了銷項,用留抵稅額抵銷項的時候該怎么做賬?
答: 你好,每個月末把應交增值稅的各子目都轉到應交稅費――應交增值稅――轉出多交增值稅或者未交增值稅就好
上期留抵稅額還有余額,然后下個月我有銷項稅額,請問可以抵扣銷項稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份銷項稅額主表未提取成功,造成期末留抵稅額數(shù)多了,這個該怎么辦?
答: 你好,這個應該去稅務大廳修改3月的申報表才可以。
老師請問我上期有留抵稅額2589.98,本期銷項稅額149557.46元,進項抵扣148623.84元,請問這筆分錄應該怎么做?
討論
如果本月沒有勾選認證進項,有銷項稅額,有留抵稅額,月末怎么做銷項稅額的分錄
這個月的進項大于銷項稅額,有留抵稅額,月底我該怎么做分錄呢
老師您好,企業(yè)上月有留抵稅額100元,上月月末留有加計抵減金額是50元。本月發(fā)生銷項稅80元,本月月末剩余的留抵稅額是多少?月末的加計抵減金額是多少?就是說當月的銷項稅是先扣加計抵減的金額還是先扣留抵稅額?
本月銷項稅金1萬,抵了3萬,其中2萬是本月留抵稅額,到了20年1月還能抵嗎,20年1月的還會有上期留抵稅額嗎
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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