
增值稅申報表資料二,紅字專用發(fā)票信息表注明進項稅額是上期抵扣,對方需要開紅字的稅額嗎
答: 你好 你的實際業(yè)務是什么
我是外貿(mào)公司,二月給銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后我在增值稅申報表二中的20欄的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額要填嗎
答: 你這個不需要,你這個開紅字信息表,不需要勾選抵扣,你選擇不抵扣,不填寫轉(zhuǎn)出就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人建材公司,去年開具的發(fā)票沖紅后申報后:《附列資料二》中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”,當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”126548.62元。購買方已抵扣,我們需要把進項轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
四月開了專票,客戶已抵扣,八月開沖紅,已給客戶紅字信息表,申報表附二里項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額為什么需要我們交呢,我們不是沖紅了嗎
《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”不相符
附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”不相符


活在當下 追問
2019-06-20 16:41
meizi老師 解答
2019-06-20 16:47
活在當下 追問
2019-06-20 16:48
meizi老師 解答
2019-06-20 16:55