
附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符
答: 你好,你想問什么問題
當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元;4月份提交的紅字信息表,但是報稅的時候沒有申報,這個月出現(xiàn)提示,請問怎么處理
答: 您應該是需要在申報4月份的時候填附表二,您可以去更正四月份的申報表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的稅額0元,相差金額312.77元現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你們有一個紅字信息表312.77,但是沒有進項轉出


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2019-07-08 11:30
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