
小規(guī)模去稅局代開發(fā)票,填申報表的時候,23行次那里,本期預繳稅額 填了代開增值稅稅額,然后第24行次,本期應補(退)稅額,為0,那么附加稅還要填數(shù)嗎,?
答: 需要申報的,銷售額不到30萬,交了增值稅城建稅不免
老師,請問小規(guī)模稅局代開專票,預繳了增值稅和附加稅,所以季度申報增值稅應補(退)稅額為0那附加稅申報表是不用管 全部為0 直接申報,還是要填寫附加稅表內應交增值稅額和本期已繳稅(費)額(附加稅的),再體現(xiàn)出本期應補(退)稅額0
答: 你好!附加稅零申報就可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專票,當場交的增值稅額是填在增值稅納稅申報表中第23行“本期預繳稅額”里嗎?
答: 對的是的是這么做。
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預繳稅額一欄是只填寫預繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎?
小規(guī)模代開了一張專票,已繳納增值稅及附加稅款,現(xiàn)在申報增值稅應補稅額為0。提交報表后附加稅為下圖。代碼為1的那列不能稅額,11那列能填預繳稅額。怎樣填寫申報?
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預繳稅額一欄是只填寫預繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎
小規(guī)模納稅人申報增值稅時,對于代開專票的城建稅等附加稅,需要填寫在表BJF 里嗎?另外,主表B38,第23行,本期預繳那欄里,只填寫本季度代開專票的增值稅,不包括城建稅等附加稅吧?


曦 追問
2019-06-20 09:48
郭老師 解答
2019-06-20 09:51
曦 追問
2019-06-20 09:55
郭老師 解答
2019-06-20 09:56
曦 追問
2019-06-20 09:58
郭老師 解答
2019-06-20 09:59