
稅局代開發(fā)票在填寫增值稅申報表的時候 最后在本期預(yù)繳稅額那里要填之前在稅局已經(jīng)交過的稅額嗎?
答: 是的,您的理解正確
是小規(guī)模公司,第二季度去稅局代開專用發(fā)票,申報增值稅時,代開收入的金額已經(jīng)自動幫填寫了,那填寫稅額時,是在21欄本期預(yù)繳稅額那里填寫嗎?
答: 你好,是的,這個一般是不需要填寫,系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開的發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)局代開的時候交了稅,是不是要把已交的稅填在本期已繳稅額里面?
答: 你好,是的,你的做法很正確。
小規(guī)模稅局發(fā)票之后已經(jīng)扣了稅款,那在申報季度稅的時候應(yīng)該怎么申報?本期預(yù)繳稅額欄是否直接填寫0?
我是小微企業(yè),我在國稅局代開普票十萬,增值稅和附加稅已經(jīng)在國稅代扣?,F(xiàn)在填寫增值稅申報表時本期預(yù)繳稅額有數(shù)字,我應(yīng)該怎么填寫呢
上期預(yù)申報已經(jīng)把附加稅報了。是不是還是應(yīng)該如實填寫增值稅額,只是在后面那個本期已交稅那里填上之前預(yù)申報的金額嗎?

