老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

請問:1、企業(yè)A與勞務(wù)公司合作,勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票額1萬(管理費2千+企業(yè)員工工資8千元),企業(yè)A實際付款管理費2千元,另外8千元員工工資,企業(yè)A想自己付,這個稅務(wù)賬不可操作吧? 2、如果勞務(wù)公司開票1萬元,企業(yè)A付1萬元,其中8千元再由勞務(wù)公司轉(zhuǎn)還給企業(yè)A,由企業(yè)A自行付員工工資,這樣可以嗎?
答: 你好,如果企業(yè)A公司自己付,就讓他付你2000元的服務(wù)費,你也開2000元服務(wù)費的發(fā)票。
勞務(wù)發(fā)票內(nèi)容是管理費和勞務(wù)公司是嗎
答: 一般會分別記載管理費,代收費用等款項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費,管理費增值稅專用發(fā)票怎么做賬?
答: 借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目

