
您好,公司成立十幾年了一直沒(méi)建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬。比例銀行存款19年期初數(shù),做會(huì)記分錄時(shí)借記銀行存款貸記實(shí)收資本對(duì)嗎,現(xiàn)金,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn)貸方也這么記嗎
答: 實(shí)收資本是股東投資款,和銀行存款兩個(gè)概念,建議按銀行、庫(kù)存分別入賬,資產(chǎn)和負(fù)債的差記入權(quán)益。
中途建內(nèi)賬,期初銀行存款、應(yīng)收、其他應(yīng)付、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本都錄進(jìn)去了,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品和固定資產(chǎn)怎么分,會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候?qū)憥?kù)存商品什么時(shí)候填固定資產(chǎn)
答: 一般庫(kù)存商品是用來(lái)銷售的,固定資產(chǎn)是自己用的。

