老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

租賃柜交5月租金10000元,場地維護服務(wù)費5000元,場地促銷服務(wù)費6000元,場地清潔費6000,收銀員工資6600,維修材料費5000,如何算出相應(yīng)增值稅并做分錄
答: 你好,你需要給出相應(yīng)的稅率才可以計算的
#提問#租賃柜交5月租金10000元,場地維護服務(wù)費5000元,場地促銷服務(wù)費6000元,場地清潔費6000,收銀員工資6600,維修材料費5000,如何算出相應(yīng)增值稅并做分錄
答: 10000元是計算銷項的基數(shù),5000+6000+6000+5000是計算進項的基數(shù),根據(jù)發(fā)票計算,差額是增值稅款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 房地產(chǎn)租賃經(jīng)營范圍包括哪些?包括我所說的這四樣嗎?(場地租賃服務(wù)費、土地租賃服務(wù)費、場地租賃服務(wù)費,租賃服務(wù)費),
答: 你好,房地產(chǎn)租賃經(jīng)營范圍就是房屋不動產(chǎn)租賃 土地使用權(quán)租賃,場地租賃等,


Y 追問
2019-06-17 15:12
暖暖老師 解答
2019-06-17 15:14
Y 追問
2019-06-17 15:18
Y 追問
2019-06-17 15:18
暖暖老師 解答
2019-06-18 07:58