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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-17 09:55

你好,你的差額需要計(jì)入營業(yè)外收入。

追問

2019-06-17 10:32

那這樣不是也要改所得稅了嗎

月月老師 解答

2019-06-17 10:36

你好,所得稅匯算清繳已經(jīng)過了,報(bào)不了了。

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你好,你的差額需要計(jì)入營業(yè)外收入。
2019-06-17 09:55:24
您好,這個今年報(bào)增值稅跟去年是一樣的。你只要從開票軟件中打印出月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照上面進(jìn)行申報(bào),再加上無票收入申報(bào)就可以了
2019-06-17 14:10:06
應(yīng)繳納的增值稅=291500/(1+3%)*3%=8490.29
2019-07-07 16:03:26
按照1%的來就可以的。 1%的不含稅的銷售額乘以3%,填寫到免稅的稅額里面。
2022-01-19 13:30:47
您好,收入是不含稅的金額,
2020-07-18 15:59:26
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