
老師我去年報(bào)增值稅報(bào)錯了,按17%報(bào),我是這樣報(bào)的:比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47,增值稅是14.53,扣減普票收入34.48,普票稅額5.52(普票是16個點(diǎn)算的),余無票收入50.99,稅9.01,那我現(xiàn)在要改稅,按昨天老師說的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68,那我把這13.68+85.47=99.15,都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改啊?請老師指點(diǎn)
答: 你好,你的差額需要計(jì)入營業(yè)外收入。
老師我去年報(bào)增值稅報(bào)錯了,按17%報(bào),我是這樣報(bào)的:比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47,增值稅是14.53,扣減普票收入34.48,普票稅額5.52(普票是16個點(diǎn)算的),余無票收入50.99,稅9.01,那我現(xiàn)在要改稅,按昨天老師說的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68,那我把這13.68+85.47=99.15,都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改???請老師指點(diǎn)
答: 您好,這個今年報(bào)增值稅跟去年是一樣的。你只要從開票軟件中打印出月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照上面進(jìn)行申報(bào),再加上無票收入申報(bào)就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問無票收入的不含誰銷售額我是按照1%還是3%計(jì)算?我按照1%計(jì)算填入主表3欄,保存提示我的不含稅銷售額大于銷售總額的/(1+3%)
答: 按照1%的來就可以的。 1%的不含稅的銷售額乘以3%,填寫到免稅的稅額里面。


劉 追問
2019-06-17 10:32
月月老師 解答
2019-06-17 10:36