
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
答: 你好,減免附加稅直接就不用計提了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
未達起征點的減免的應(yīng)交增值稅,做分錄時計提稅金及附加,享受減免后借應(yīng)交稅費一城建稅等 貸營業(yè)外收入,增值稅減免分錄借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入,這個必須要計入營業(yè)外收入嗎? 計入營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅啊
答: 你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計提 計入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報企業(yè)所得稅的
老師你好,印花稅減半部分需錄入營業(yè)外收入,請問小規(guī)模普通發(fā)票減免2%增值稅,需要錄入營業(yè)外收入?
上個季度吧增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下個季度把上個季度的發(fā)票沖紅,收入也沒有了,這筆增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的分錄,可以直接沖減掉?
減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 9000貸:營業(yè)外收入 9000屬于營業(yè)外收入的不征稅收入嗎


1548705658 追問
2019-06-16 10:26
小云老師 解答
2019-06-16 11:24