
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
答: 你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了
營業(yè)外收入的增值稅減免稅額,發(fā)票沖減掉,營業(yè)外收入還需要沖減嗎
答: 你好 您是指增值稅申報(bào)上的減免稅額和發(fā)票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發(fā)票來‘ 發(fā)票是1%就按1%做賬 增值稅申報(bào)表是3%是因?yàn)槎惥譀]有改表(疫情是階段性的)不用管這個(gè)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2020年和2021年增值稅減免稅未做到營業(yè)外收入,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸利潤分配
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
社區(qū)托育免征增值稅,免征的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款,還是計(jì)入營業(yè)外收入/減免稅款
增值稅減免是這樣做分錄嗎借:營業(yè)外收入-減免稅額。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會計(jì)分錄嗎


虛心的毛巾 追問
2022-01-18 11:35
來來老師 解答
2022-01-18 13:26