
@會(huì)計(jì)學(xué)堂-柳老師 已認(rèn)證(1585182338) 5月份領(lǐng)用原材料數(shù)量和金額都沒錯(cuò),記賬憑證科目和金額也沒錯(cuò),已做了賬,但6月份下材料明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)兩個(gè)材料名顛倒了位置,應(yīng)怎樣調(diào)賬
答: 你之前做那個(gè)沖回就可以,
@會(huì)計(jì)學(xué)堂-柳老師 已認(rèn)證(1585182338) 購進(jìn)原材料后,要登原材料明細(xì)賬,對(duì)方的供貨單只有貨款,沒有物流及下車費(fèi),那購進(jìn)的原材料到底依據(jù)什么登記數(shù)量金額式明細(xì)賬
答: 發(fā)票給你開物流和下車費(fèi)嗎 這些多方收嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計(jì)入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會(huì)計(jì)分錄,已結(jié)賬記錯(cuò)的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個(gè)月的折舊就可以


深呼吸 追問
2019-06-14 14:44
maize老師 解答
2019-06-14 14:45
maize老師 解答
2019-06-14 14:45