老師,您好,請問下發(fā)生部分銷售退款,當時銷售的時候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,早上好!請問一下,物業(yè)公司收取的商鋪租金開票 問
可開經(jīng)營租賃*商鋪租金 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結果我們業(yè)務 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,請問我們上個月底開了一張發(fā)票,對方讓重新開 問
你好,是的,已經(jīng)開了的,先正常操作。 答
老師,現(xiàn)公司要新成立一家個人獨資企業(yè)的公司,新成 問
您好,這個的話,是選擇沒有擔任過其他公司法定代表人人員好 答

原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理?是否要做進項轉出?
答: 借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務如何處理(原發(fā)票已認證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買原材料,支付款項收到貨物,沒有發(fā)票。 借 應付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 原材料 應交稅費 (進項稅額) 貸應付賬款 對嗎
答: 你好,可以這么做的
老師,進材料記:借:原材料 進項稅 貸:應付賬款 ,結轉時:借:研發(fā)費貸:原材料 我可以直接記,借:研發(fā)費 進項稅 貸:應付賬款嗎?
公賬付材料款先付款后收到發(fā)票,可以直接做借:原材料 應交稅費-進項稅 貸 :銀行存款嗎還是先借預付賬款貸銀行存款 借原材料貸預付賬款呢
一般納稅人購進材料,發(fā)票未到,材料先到是借:原材料,貸:應付賬款等發(fā)票到了再做一筆借:應付賬款 應交稅費-進項稅貸:銀行存款老師,是這樣做嗎?
未收到發(fā)票做暫估入庫 :借原材料 貸 應付賬款(不含稅)收到發(fā)票的時候沖紅字,再做一張 借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸 應付賬款

