請問這個是需要補交稅嗎
會計學(xué)堂-袁老師
于2019-06-14 11:09 發(fā)布 ??1020次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-14 11:11
你好 是的 累計應(yīng)補(退)稅額 為當(dāng)期應(yīng)交稅額,累計應(yīng)納稅額包含本年1月至本月的稅額 (.應(yīng)補(退)稅就是本期應(yīng)納稅額與本期已預(yù)繳稅額之間的差,如果為正數(shù)就是應(yīng)補稅額,如果為負(fù)數(shù)就是應(yīng)退稅額。)
相關(guān)問題討論

您好,本年利潤彌補以前年度虧損后要繳稅,《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》第23行應(yīng)納稅所得額*20%。要補交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》的應(yīng)納稅額,因為老師有點看不清圖片數(shù)據(jù),應(yīng)補交的大致是10605.05。
2020-05-29 11:44:45

你好 是的 累計應(yīng)補(退)稅額 為當(dāng)期應(yīng)交稅額,累計應(yīng)納稅額包含本年1月至本月的稅額 (.應(yīng)補(退)稅就是本期應(yīng)納稅額與本期已預(yù)繳稅額之間的差,如果為正數(shù)就是應(yīng)補稅額,如果為負(fù)數(shù)就是應(yīng)退稅額。)
2019-06-14 11:11:52

你好,比如經(jīng)過納稅調(diào)整增加之后的應(yīng)納稅所得額超過了利潤總額,這種情況是需要補交企業(yè)所得稅,上年有收入但未預(yù)繳申報,需要在年終補個稅;
2022-03-05 21:31:45

同學(xué)你好,應(yīng)該是你的工資全年加在一起,達(dá)到了上一級稅率的原因。
2021-05-30 23:34:01

如果是已經(jīng)補交稅了。網(wǎng)上的可以暫時不管。因為信息可能不同步造成的
2020-06-30 17:16:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息