
老師,我們老板名下有幾家公司,但公司之間是沒有占股關(guān)系的獨立核算企業(yè),老板叫編制一個合并報表,把各公司之間因為互相借款發(fā)生的其他應(yīng)收應(yīng)付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關(guān)系的公司,在合并報表里面能直接抵消的是嗎?比如A公司其他應(yīng)付賬款里有10萬是B公司的,B公司其他應(yīng)付款里面有15萬是A公司的,這種情況下能直接對沖嗎,A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎
答: 你好,不涉及利損益的科目可以直接對沖
#問題#有一個公司其他應(yīng)收帳款也掛,應(yīng)付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來核算,請問要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司要注銷,這個公司之前是收購過來時賬上就有掛賬應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款-暫估,還有其他應(yīng)付款,都有數(shù)據(jù),現(xiàn)在要注銷了,該怎么把這些數(shù)字清零呀
答: 收不回來的做營業(yè)外支出,不支付的做營業(yè)外收入。
公司注銷,但是賬上應(yīng)收賬款有476257.73元,存貨有120039.49元,應(yīng)付賬款有-61870元,其他應(yīng)付款有788001元,需要怎么處理?
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款(明細科目借貸方均有余額)掛賬近千萬。實際應(yīng)收已收,應(yīng)付已付。怎么調(diào)賬?
公司注銷的時候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。

