
去年12月份開具模具銷售發(fā)票不含稅金額308000,稅率16%稅額49280 現(xiàn)6月份退票 購買方未認證,我們已經(jīng)開具紅字發(fā)票 藍字發(fā)票也已開具 現(xiàn)要如何入賬 希望老師幫我解答一下
答: 你好,做原來會計憑證的紅字分錄就可以的
我們現(xiàn)在要給經(jīng)銷商計算返利,協(xié)議上簽的是按照不含稅銷售額的3個點計算返利,但是對方財務經(jīng)理說當時簽的協(xié)議不合法,應該按照含稅銷售額的3個點計算返利(返利以開具紅字發(fā)票形式),我不清楚為什么按照不含稅銷售額的3個點計算是不合規(guī)的?
答: 你好!這個說句實話,是對方財務經(jīng)理亂來了。合同只要是雙方意思的真實表達,不存在脅迫之類的,都是合法的。 完全可以按不含稅的3%
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,這季度開了一張紅字發(fā)票,不含稅金額銷售額已經(jīng)減去了!那么本期應補退稅金是負數(shù)!這樣正確嗎?
答: 你這個是專票么,專票這個藍字-紅字是第2行那個么,那是這樣的,那這個最后是負數(shù)是需要去大廳那邊申報
我們這邊收到紅字發(fā)票不含稅金額是-40086.21稅額是-6413.19 分錄怎么做呢 我們是購買方 發(fā)票前期認證了我們開了紅字發(fā)票信息表對方給我們開了紅字發(fā)票
2019.10月銷售一筆酒,開票含稅7000元 單價70元,數(shù)量100瓶,現(xiàn)在收到退貨10瓶 ,金額700元,怎么處理?開一張金額700的紅字發(fā)票嗎
開具紅字發(fā)票后 未開具藍字發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呢 是填寫本期銷售-紅字發(fā)票銷售額后的金額嗎

