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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-02 09:56

您好!借庫存商品等-40086.21 應交稅費應交增值稅(進項稅額)-6413.19 貸應付賬款負數(shù)。

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 09:56

不用做進行稅額轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2018-07-02 09:56

你好!其實進項負數(shù),跟轉(zhuǎn)出是一個原理

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 09:58

哦 那就是不用在做一個  借:庫存商品6413.19   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6413.19咯

宋生老師 解答

2018-07-02 09:59

您好!不用了。一張紅字發(fā)票,只需要做一個分錄。

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 09:59

按您說的做也是可以的是嗎    稅務那邊不會強制要求一定要做在進項稅額轉(zhuǎn)出里面吧   因為申報表是提現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出里面

宋生老師 解答

2018-07-02 10:00

您好!你做分錄是做進項負數(shù),但是申報表上是做進項轉(zhuǎn)出的。

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 10:09

但是我感覺減少庫存有點不能理解呢  因為我們不是退貨收到的紅票而是我們采購到了一定的金額廠家給我們返點 麻煩您看下發(fā)票  確定是您說的那樣做的嗎   不是退貨減少庫存對嗎

宋生老師 解答

2018-07-02 10:16

您好!稅法規(guī)定,如果銷售額和折扣在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的余額作為銷售額計算增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,則無論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中扣減折扣。  
首先,你們這個開票就不符合規(guī)范。第二,紅字發(fā)票要對應藍字發(fā)票。你這個是有對應嗎?

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 10:20

但是不這樣開要怎么開呢   我們這個是采購達到一定的金額才給我們返利的   那您的意思不能按照您說那樣做分錄了?

宋生老師 解答

2018-07-02 10:22

你好!你做是可以做。但是說實話,風險較大。因為本身發(fā)票不規(guī)范。

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 10:24

那直接減少了庫存也可以嗎     那如果后期這種要怎么處理呢    我們都是年度采購額達到一定的金額廠家會給我們返點  但是又要求我們提供發(fā)票

宋生老師 解答

2018-07-02 10:34

您好!本身是應該減少庫存的貨物的金額的。 
只是發(fā)票開的不規(guī)范

淡?~~?漠 追問

2018-07-02 10:36

我們這邊應該是屬于銷售返利吧  我們沒法在平時就減少的   如果前期金額沒有達到廠家肯定不會給我們這個返利的

宋生老師 解答

2018-07-02 10:38

你好!我明白你的,只是說你這個有點風險,看稅局的認定了。

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您好!借庫存商品等-40086.21 應交稅費應交增值稅(進項稅額)-6413.19 貸應付賬款負數(shù)。
2018-07-02 09:56:17
是不是原來開過紅字信息表了?
2022-11-15 16:54:06
退出之后進紅字發(fā)票查詢看你開幾次,這個一般是多上傳了,
2019-12-27 15:32:52
你好!紅字信息表是跟藍字對應的,你計入一開始能開,為什么后面要開2張,你要開2張紅字就要2個紅字信息表
2017-12-08 10:46:24
你好!沒有退貨應該是你們開紅字折扣發(fā)票
2020-07-05 16:25:12
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