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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-06-13 22:15

你好,按照開票收入一樣做,做無票收入,你是小規(guī)模還是一般

燦若星辰 追問

2019-06-13 22:17

一般納稅人,就是有個疑問,這種收入可不可以推遲做收入呢?如果考慮到交稅?推遲做收入的話,已經收到銷售款了,暫時不做收入,那這個分錄應該怎么寫

蝴蝶老師 解答

2019-06-13 23:08

你好,你不做收入的話,結轉成本之后,庫存能對的起來嗎

燦若星辰 追問

2019-06-14 14:18

供應商給我們發(fā)貨,供應商也沒開票

蝴蝶老師 解答

2019-06-14 14:42

明白了,那你入庫就不入了?沒開票但是你實際是有庫存的

燦若星辰 追問

2019-06-14 14:45

對,但入庫的商品發(fā)票供應商還沒給開

蝴蝶老師 解答

2019-06-14 14:52

你好,那以后還開嗎?如果不開了,你銷售的就不能做憑證,因為想隱藏這部分收入,外賬是不能體現(xiàn)的

燦若星辰 追問

2019-06-14 15:07

以后會開的

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相關問題討論
你好,按照開票收入一樣做,做無票收入,你是小規(guī)模還是一般
2019-06-13 22:15:38
您好!建議你開發(fā)票的時候確認,不然你稅上到時候不好處理。
2019-12-06 15:46:15
您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。開具發(fā)票后先沖原來的分錄,借:應收賬款,負數,貸:主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅,負數。再根據發(fā)票做賬,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2018-06-30 16:14:49
你好,與開票一樣確認收入的,借:應收賬款 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-26 15:29:31
您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。 比如未開票收入106,后來又開票120 借應收賬款106,貸主營業(yè)務收入100,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6 后來又開票時, 借應收賬款-106,貸主營業(yè)務收入-100,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-6 借應收賬款120,貸主營業(yè)務收入113.21,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15
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