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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-26 15:29

你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款  借:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:33

那開票后分錄怎么寫呢?

吳月柳 解答

2018-01-26 15:35

紅字沖銷借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后再寫一筆,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:37

啊??????2個(gè)分錄有啥不一樣

吳月柳 解答

2018-01-26 15:40

分錄是一樣的,只是前面的因?yàn)樽隽宋撮_票確認(rèn)收入,后來開票了所以需要沖銷憑發(fā)票再做分錄。

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:43

知道了,謝謝老師,祝老師身份健康

吳月柳 解答

2018-01-26 15:44

謝謝,同祝你工作順利

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你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31
您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。 比如未開票收入106,后來又開票120 借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6 后來又開票時(shí), 借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-6 借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15
你好 先報(bào)無票收入繳納稅費(fèi) 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報(bào)稅的
2020-05-12 10:51:03
你好上月分錄怎么做的
2020-07-02 11:24:35
因?yàn)槲?5年已經(jīng)確認(rèn)過收入了,銷項(xiàng)稅也確認(rèn)了而且也報(bào)過稅了
2016-04-26 11:33:10
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