老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報(bào)個稅才能注銷 答

去年有些發(fā)票做費(fèi)用,今年把那些發(fā)票認(rèn)證了,怎么調(diào)賬?要價(jià)稅分離
答: 去年的費(fèi)用入賬時(shí)直接全部入費(fèi)用了,今年開的增值稅專用發(fā)票,不想抵扣,已經(jīng)認(rèn)證過了,該怎么做賬 我來答 why_yc LV.17 2019-04-22 取得的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月必須抵扣,跨月就無法抵扣了。所以如果暫時(shí)不想抵扣,就不要認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證期是360天,在發(fā)票開具時(shí)間的360天內(nèi)認(rèn)證都可以。 如果你以后也不愿意抵扣該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額了,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把相應(yīng)稅款作為成本費(fèi)用即可。 比如你取得的是銷售費(fèi)用,那么: 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
去年付了水費(fèi),我做了費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證發(fā)票,現(xiàn)在我把這張發(fā)票認(rèn)證了,這個賬如何處理和調(diào)整?
答: 您之前的分錄是如何做的,請上傳一下?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們發(fā)票認(rèn)證了,但是都想入成本,做賬的時(shí)候可以不用價(jià)稅分離嗎
答: 你好,需要做價(jià)稅分離的

