
老師公司員工開(kāi)了一張費(fèi)用的專(zhuān)票,我不想認(rèn)證,是不是做賬的時(shí)候就不要價(jià)稅分離就行?
答: 你好,先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出的。
,一些費(fèi)用類(lèi)增值稅專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前做賬時(shí)未做價(jià)稅分離,全價(jià)稅合計(jì)做了費(fèi)用了;現(xiàn)在要怎么分離出來(lái)呢?這些發(fā)票沒(méi)有過(guò)認(rèn)證期
答: 你好,認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前做賬是價(jià)稅分離,如何把之前的價(jià)稅分離做成不價(jià)稅分離,又不想沖紅之前的價(jià)稅分離賬有人知道嗎
答: 如果是購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用的 那你直接把原來(lái)的稅轉(zhuǎn)入費(fèi)用啊啊


暖暖 追問(wèn)
2020-03-02 14:55
汪晨老師 解答
2020-03-02 14:57
暖暖 追問(wèn)
2020-03-02 14:59
汪晨老師 解答
2020-03-02 15:06