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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-13 15:33

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計抵減 貸 其他收益

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相關(guān)問題討論
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計抵減 貸 其他收益
2019-06-13 15:33:35
實(shí)際抵減的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益
2019-12-20 15:08:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-07-06 13:29:57
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-15 14:00:31
先抵扣進(jìn)項和留抵,最后是加計扣除 21-10-10-1
2019-08-03 16:12:28
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