
1.我匯算2018的所得稅是,抵了2017年留下來的廣宣費(fèi),需要做賬務(wù)處理嗎?2.匯算交了所得稅的賬務(wù)怎么處理
答: 1.不用的,2.借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2018年4月對2017年的進(jìn)行匯算清繳了,進(jìn)項(xiàng)匯算清繳時(shí)有結(jié)轉(zhuǎn)廣宣費(fèi)到2018年來抵扣,現(xiàn)在2018年度年末了。我要做賬務(wù)處理嗎?如果要賬務(wù)處理,什么時(shí)候做這筆賬務(wù)處理啊?之前沒有對結(jié)轉(zhuǎn)下來的廣宣費(fèi)沒有做任何賬務(wù)處理,還有,什么時(shí)候來抵減2017年匯算清繳留下來的廣宣費(fèi)啊
答: 不用做賬的,你匯算清繳填寫廣告宣傳費(fèi)的稅前扣除表就可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年匯算清繳留下來的廣宣費(fèi)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下年,是無年限來扣除吧,可以一直扣除吧,還有我18年沒那么多費(fèi)用了,現(xiàn)在要用17年結(jié)轉(zhuǎn)下來的廣宣費(fèi)來達(dá)到一定的稅負(fù)率時(shí)。我在18年在做什么賬務(wù)處理嗎,還是直接在18年匯算清繳報(bào)表中自動(dòng)扣除算所得稅啊
答: 廣宣費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用
2017年匯算清繳多交了10w,本來抵今年的所得稅,但是今年虧損,根本沒抵,馬上年終了,這10w怎么處理。1、退稅2、可以留明年繼續(xù)抵減嗎
2018年誤將主營業(yè)務(wù)成本記往來了。今年做賬發(fā)現(xiàn)問題,當(dāng)年所得稅匯算虧損。請問現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,2021年所得稅怎么處理?

