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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-13 09:25

一、帳務處理應該是這樣的:
1、購進商品時
借:庫存商品
借:應交稅金--增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

2、銷售時
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)

3、結轉銷售成本時
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

莊老師 解答

2019-06-13 09:25

庫存商品的余額在貸方的原因,是賬面發(fā)出數(shù)大于入庫數(shù),說明還有一些貨物未及時做購進處理。如果發(fā)票已到,要及時入賬;如果未及時取得發(fā)票,要根據(jù)實際入庫數(shù),做暫估入賬處理。

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相關問題討論
你好!你多結轉了成本了估計是。
2017-09-11 14:44:19
庫存商品的存貨余額=期初余額%2B本月購入-本月發(fā)出
2022-04-14 20:15:36
你好,那這個是有問題的,庫存不可以負數(shù)。
2020-07-05 00:04:26
您好,需要找到原因再處理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
2020-06-19 16:19:30
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