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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-13 09:22

那你去查下為啥是負數(shù),要是進項發(fā)票沒有到后面到就先暫估入賬

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相關(guān)問題討論
你好!你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了估計是。
2017-09-11 14:44:19
您好,需要找到原因再處理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是調(diào)整存在問題,庫存商品的余額必須是正數(shù)或0,不是是貸方的數(shù)據(jù)
2020-03-26 11:03:52
一、帳務處理應該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-06-13 09:25:01
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