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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-07 16:49

您好,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,要想不負(fù),需要把成本轉(zhuǎn)回來呢

慕 言 追問

2019-03-07 16:56

我可以從未分配利潤那調(diào)嗎?分錄這樣做  借:庫存商品    貸:利潤分配-未分配利潤可以嗎?

小黎老師 解答

2019-03-07 16:57

您好,這樣調(diào)整有漏稅的嫌疑哦

慕 言 追問

2019-03-07 17:03

那把成本結(jié)轉(zhuǎn)回來分錄是借  庫存商品  貸  主營業(yè)務(wù)成本是嗎?那月末主營業(yè)務(wù)成本不會出現(xiàn)貸方余額嗎?

小黎老師 解答

2019-03-07 17:03

您好,主營業(yè)務(wù)成本借方紅字處理

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庫存商品期末余額在貸方,是有問題的,因為多結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)成本,導(dǎo)致庫存商品本來應(yīng)為正數(shù),現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
2020-03-26 11:00:13
這個是資產(chǎn),余額是借方才對
2019-10-16 11:11:21
你好,跟你確定一下信息:庫存商品余額貸方還是負(fù)數(shù)?那就是借方正數(shù)的意思? 是不是想說借方負(fù)數(shù)?
2019-09-04 16:47:11
你好,是有錯誤。需要查詢出入庫明細(xì),找出原因。
2018-10-25 19:16:44
庫存商品的存貨余額=期初余額%2B本月購入-本月發(fā)出
2022-04-14 20:15:36
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