
請問公司需現(xiàn)錢,把收到的承兌抵押給承兌抵押公司,來收回現(xiàn)金,分錄怎么做,票據(jù)也收不回來了,其他應付款怎么辦
答: 你好,收到錢時借銀行存款 借財務費用(承兌面值和實際到賬的差額部分) 貸應收票據(jù), 只有這樣才能平帳
老師麻煩給看看,這個第一個分錄我咋覺得是錯的呢?我覺得應該是:借:其他應付款貸:現(xiàn)金,
答: 第一筆是你們先收取員工的工作服押金,是公司收到現(xiàn)金,是借:現(xiàn)金 貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問跟公司跟法人借款分錄是:股東墊付資金 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款,然后還款該怎么做?(實際是沒有錢打到法人帳上的)
答: 借其他應付款 貸銀行
前期預提其他應付款,分錄是借:現(xiàn)金,貸:其他應付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多提了,分錄該怎么處理
老師好,請問企業(yè)借入周轉(zhuǎn)金:借:現(xiàn)金 3w貸:其他應付款-張三 3w請問以上分錄正確嗎?這種借款時間年限在一年內(nèi)或一年以上,分別需要繳納什么稅嗎?
老師請問,例如退押金之前分錄是借其他應付款—押金,貸現(xiàn)金。但是由于其他應付款設置輔助核算明細的,把付款部門搞錯了,請問怎么調(diào)賬呢?

