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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-12 13:19

你好 以負數(shù)來申報  用你當(dāng)期的正數(shù)減去負數(shù)后的余額來報

越努力越幸運 追問

2019-06-12 13:24

我按照你的操作 稅局反饋說我的累計數(shù)不對 實際金額就相差哪個紅沖的數(shù)字

meizi老師 解答

2019-06-12 13:28

你好  你跨月紅沖了是需要以負數(shù)來報的  要用當(dāng)期的銷售額來減去負數(shù)的金額報

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相關(guān)問題討論
你好 以負數(shù)來申報 用你當(dāng)期的正數(shù)減去負數(shù)后的余額來報
2019-06-12 13:19:00
你好,紅沖的發(fā)票需要在紅沖發(fā)票的次月申報上月增值稅的時候體現(xiàn)出來的
2020-04-10 22:08:19
紅沖的發(fā)票按照負數(shù)填列。
2021-09-07 09:31:15
你好,這個沒關(guān)系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
2023-05-18 17:04:17
如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個申報表里面以負數(shù)的形式申報就可以了,那么這個退稅作為留抵處理。
2020-05-25 22:24:40
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