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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-12 12:27

需要銀行回單的這個(gè)是原始憑證

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 12:29

好的,分錄怎么做呀?有財(cái)務(wù)費(fèi)用和應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2019-06-12 12:34

應(yīng)收是收入嗎,你開了發(fā)票嗎

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 12:37

是收入,開發(fā)票了

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 12:44

這樣寫可以嗎?這些都是之前銀行存款沒入賬或者寫錯(cuò)的

郭老師 解答

2019-06-12 12:47

借銀存貸應(yīng)收賬款
收回來應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2019-06-12 12:48

你發(fā)的圖片看不到分錄

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 12:55

您看下

郭老師 解答

2019-06-12 12:59

你這個(gè)是流水賬還是明細(xì)賬?

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 13:05

明細(xì)賬
該怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2019-06-12 13:06

借銀存貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2019-06-12 13:06

借庫存現(xiàn)金貸銀存

郭老師 解答

2019-06-12 13:06

借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-06-12 13:07

借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

郭老師 解答

2019-06-12 13:08

從第五筆調(diào)整開始到結(jié)束,需要知道前期做的什么

郭老師 解答

2019-06-12 13:10

18借銀存貸其他應(yīng)付款
19.借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀存
20,是收到的利息嗎?怎么是借方還支付
21.借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
22借銀存貸其他應(yīng)付款

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 13:10

4月份都是才補(bǔ)做的,這樣做對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候進(jìn)入哪個(gè)科目呀?

郭老師 解答

2019-06-12 13:13

19.20你是今年的業(yè)務(wù),其他的涉及損益了我都給你用了以前年度損益調(diào)整
不涉及損益的,掛的外來。收到打款不清楚什么款給你的掛的其他應(yīng)付款,你要知道這是啥錢可以說業(yè)務(wù)

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-12 13:16

是利息收入

郭老師 解答

2019-06-12 13:18

借銀存借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-06-12 13:18

調(diào)整的那些需要知道前期你的賬務(wù)處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
需要銀行回單的這個(gè)是原始憑證
2019-06-12 12:27:45
錯(cuò)。不能做為原始憑證。祝你學(xué)習(xí)愉快
2015-10-14 08:07:30
你好! 是的。
2019-11-06 14:44:59
錯(cuò)的分錄原分錄紅沖就可以了哦
2020-04-20 11:11:50
你好,將稅額部分從預(yù)付賬款中調(diào)出來 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,預(yù)付賬款 然后按月將余下的預(yù)付賬款攤銷入管理費(fèi)用 每月攤銷時(shí) 借,管理費(fèi)用等 貸,預(yù)付賬款
2020-07-21 14:51:33
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