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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-11 14:44

做管理費用 負數(shù)就可以,不要做貸方,最后那個一行

初雪?? 追問

2019-06-11 14:45

借方負數(shù)是不是老師,其他不變

maize老師 解答

2019-06-11 14:46

是的,那個最后一行做借方負數(shù)哈,管理費用不做貸方

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相關(guān)問題討論
借:管理費用_辦公費 貸:銀行 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-01-10 19:53:23
借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2021-01-08 10:30:00
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
做管理費用 負數(shù)就可以,不要做貸方,最后那個一行
2019-06-11 14:44:11
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-10-20 22:00:02
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