
老師,一般納稅人增值稅上月留抵一64163.79,這月銷項稅額是50656.34,金稅盤維護(hù)費(fèi)280,請問這月應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表中是多少?只計算增值稅情況不。
答: 你好,假定金稅盤轉(zhuǎn)減免稅額了。 應(yīng)交稅費(fèi)=-64163.79+50656.34-280=-13787.45
老師,我上月留底稅金是一64163.79,這月銷項是50656.34。金稅盤維護(hù)費(fèi)280,請問本月資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是多少?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)=0,銷項都可以抵減。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅減免稅額申報遺漏(稅盤的維護(hù)費(fèi)),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)。怎么處理?
答: 你好,同學(xué)。 申報為負(fù)數(shù),也就是多交了 你下月申報時補(bǔ)上來就可以了










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