一般納稅人公司,一月抵減了稅控盤的費(fèi)用480元,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平就是錯(cuò)480元,我做的分錄是借:管理費(fèi)用480貸現(xiàn)金480 借應(yīng)交稅費(fèi)480 貸管理費(fèi)用480,這樣應(yīng)交稅費(fèi)按釘子賬戶余額填在資產(chǎn)負(fù)債表的,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)多480
可可
于2019-02-14 17:35 發(fā)布 ??2548次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-02-14 17:36
軟件做賬把抵扣的分錄管理費(fèi)用用借方負(fù)數(shù)表示
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我也不知道,覺得奇怪,怎么調(diào)整了后,跨年1月份沒發(fā)生金額,為什么還是會出現(xiàn)上年沒調(diào)整前的應(yīng)交稅費(fèi)的金額
2019-03-18 10:17:16

軟件做賬把抵扣的分錄管理費(fèi)用用借方負(fù)數(shù)表示
2019-02-14 17:36:18

你好,說明有預(yù)交稅款,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32

一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表中借方表示留抵增值稅
2020-12-09 10:33:03

資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金的余額為負(fù)數(shù)原因有三種:
增值稅有進(jìn)項(xiàng)留抵額,就是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額;
實(shí)繳的稅款數(shù)大于計(jì)提的稅款;
憑證或賬薄記錄有誤;
2019-09-29 16:35:55
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