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surprise
于2019-06-11 10:17 發(fā)布 ??786次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-06-11 10:17
你好,不需要計提增值稅的。
surprise 追問
2019-06-11 10:25
月末就是 銷項稅10 進項稅20 這樣是嗎
月月老師 解答
2019-06-11 10:27
你好,是的,沒有增值稅,年底才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
2019-06-11 10:33
老師,如果本月銷項稅大于進項稅 就要結(jié)轉(zhuǎn)了吧? 是這樣嗎
2019-06-11 11:06
你好,銷項大于進項,借:應交稅金-增值稅(已交稅金)貸:銀行存款就可以,年末結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄就行。
2019-06-11 11:17
老師,本月我做這個分錄 這樣子對不對呀
2019-06-11 11:19
你好,分錄是正確的。
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8月份進項大于銷項 增值稅有留底 怎么計提增值稅?
答: 你好!進項大于銷項不用計提增值稅
有留底稅。稅金計算是銷項-進項-留底嗎?有留底稅的時候,增值計提的時候,減去留底稅計提嗎?
答: 你好,是的,需要減去留抵稅額才是需要繳納的稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 本月進項稅大于銷項稅 怎么計提增值稅呀 留底稅額 怎么讓他提現(xiàn)
答: 你好,不需要計提增值稅的。
老師,增值稅進項稅額減去銷項稅額還有留抵稅額,還計提增值嗎?
討論
我想咨詢一下,比如我這個月,銷項稅額有5萬,進項稅額3萬,上期留底稅額有6萬,這個月沒交稅款,計提增值稅的分錄怎么做?
老師,如圖,銷項大于進項,上期有留底,有應交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項的會計分錄怎么做?借:應交增值稅-銷項 32649.56 貸:應交增值稅-進項28102.04 貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應交增值稅-留底 3903.08?
當月增值稅銷項稅額大于進項稅額,可是期初進項稅額有留底,合計計算下來進項稅額大于銷項稅額,那當月增值稅需要繳納嗎?
當月計提增值稅 是按當月銷項減進項后計提,還是當月銷項減進項再減去上期留底稅額后在計提
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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2019-06-11 10:25
月月老師 解答
2019-06-11 10:27
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2019-06-11 10:33
月月老師 解答
2019-06-11 11:06
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2019-06-11 11:17
月月老師 解答
2019-06-11 11:19