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于2019-06-11 08:56 發(fā)布 ??691次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-06-11 08:57
用現(xiàn)金還回來,同時計應付賬款。
想 追問
2019-06-11 09:01
直接寫調(diào)整幾月幾號憑證,再調(diào)整吧
文文老師 解答
2019-06-11 09:03
不用寫調(diào)整對公支付的,借:應付賬款 貸:銀行存款再用現(xiàn)金還回來 借:現(xiàn)金 貸:應付賬款
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4月份的時候,我把應付款項用現(xiàn)金付了,在5月份這筆賬用公戶走了,該如何調(diào)整呢
答: 用現(xiàn)金還回來,同時計應付賬款。
專項應付款貸方是負的,如何調(diào)整
答: 你好,你當時收到錢的時候怎么做的?結轉(zhuǎn)的時候怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的專項應付款做成其他支出應該怎么調(diào)整
答: 你好,當時怎么做的?借其他支出,貸銀行存款嗎?
老師,我們是村級會計工作站的,在產(chǎn)權制度改革實行后,政策要求應付帳款余額要調(diào)整到專項應付款下面,這個情況要怎么處理
討論
我們是村級會計工作站的,在產(chǎn)權制度改革實行后,政策要求應付帳款余額要調(diào)整到專項應付款下面,這個情況要怎么處理
其它應付款大了,怎么調(diào)整?
老師,請問下把預付款調(diào)整到應付款,報表會有變動嗎?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 144526 個
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2019-06-11 09:01
文文老師 解答
2019-06-11 09:03