老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)多了,且扣款成功,怎么補(bǔ)救?
答: 同學(xué)你好!這個(gè)的話? 可以以后月份? 相應(yīng)少報(bào)? 少交稅的 當(dāng)然也可以? 直接更正本月的申報(bào)哦
以前申報(bào)個(gè)稅報(bào)多了,現(xiàn)在更正個(gè)稅如實(shí)報(bào),減少了可扣款
答: 您好,請(qǐng)問是想咨詢什么呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好:上個(gè)月的個(gè)稅有個(gè)員工的申報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)個(gè)稅了,上個(gè)月已做更正,但是銀行已經(jīng)扣款了……這個(gè)該怎么處理?謝謝!
答: 既然已經(jīng)做了更正申報(bào),那么差額部分就會(huì)掛在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅的借方,可以補(bǔ)發(fā)給員工,也可以本月發(fā)放工資時(shí),少代扣差額部分,這樣應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅科目就會(huì)平的。


張靜 追問
2019-06-11 09:01
張艷老師 解答
2019-06-11 09:03