
老師,我們公司17年有暫估一筆費用,分錄是借:管理費用10 貸:應(yīng)付賬款10 這個月才發(fā)現(xiàn)該比費用實際未發(fā)生,現(xiàn)在要賬務(wù)處理怎么操作?
答: 沖銷掉。借以前年度損益調(diào)整-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸利潤分配未分配利潤10
新接一家企業(yè),看2018年的賬務(wù)處理,暫估技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2018年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
答: 支付的費用沒有收到發(fā)票,你看下原始憑證呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接一家企業(yè),看2018年的賬務(wù)處理,暫估技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2028年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
答: 支付的款沒有發(fā)票吧


喵喵 追問
2019-06-11 09:39
馬老師 解答
2019-06-11 09:43
喵喵 追問
2019-06-11 10:04
馬老師 解答
2019-06-11 10:05