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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-10 16:13

您好
請問發(fā)票認證了么

小丸子 追問

2019-06-10 16:15

你好,沒有認證

bamboo老師 解答

2019-06-10 16:19

借:成本費用等
應交稅費——待認證進項稅額
貸:應付賬款等

小丸子 追問

2019-06-10 16:25

老師  發(fā)票已經開了  貨沒發(fā)  款沒收到  請問怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-06-10 16:31

借:應收賬款
貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

小丸子 追問

2019-06-10 16:34

老師  等收到貨款 發(fā)貨  再確認收入對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 16:36

等到貨物發(fā)出的時候就可以確認 
關鍵是看合同怎么簽訂的

小丸子 追問

2019-06-10 16:38

確認收入   借  銀行存款  貸  主營業(yè)業(yè)務收入    應收賬款           是這么做嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 16:41

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
借:銀行存款
貸:應收賬款

小丸子 追問

2019-06-10 16:54

老師  增值稅10%加計扣除  如何計提   如何做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-06-10 17:00

實際抵減的時候做分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

小丸子 追問

2019-06-10 17:03

老師  不需要做計提嗎   只是在次月交納的時候多一步其他收益

小丸子 追問

2019-06-10 17:12

謝謝老師的耐心解答

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相關問題討論
您好 請問發(fā)票認證了么
2019-06-10 16:13:38
你好,如果進項大于銷項 的,不做分錄,形成留抵
2020-07-13 11:27:43
你好 借:成本費用 應交稅金—增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款 抵扣后 借:應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金—增值稅(待認證進項稅額)
2019-10-17 12:15:41
您好 借:成本費用等 應交稅費——待認證進項稅額 貸:應付賬款等
2019-09-23 10:20:16
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-11 16:30:36
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