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送心意

姜老師

職稱高級會計(jì)師

2019-06-10 16:16

借:累計(jì)盈余   貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。報(bào)廢時(shí)借:待處理資產(chǎn)損益   累計(jì)折舊  貸:固定資產(chǎn)。發(fā)生的費(fèi)用借:待處理資產(chǎn)損益  貸:現(xiàn)金等。收到處理收入借:銀行等  貸:待處理資產(chǎn)損益。實(shí)際凈收益借:待處理資產(chǎn)損益  貸:應(yīng)繳財(cái)政款。

Gardenia 追問

2019-06-10 16:21

老師您好,比如說, 有個(gè)資產(chǎn)在2008年購入的,價(jià)值50000元,至今都沒有計(jì)提折舊過,但是今年2月份就報(bào)廢了,那應(yīng)該是在今年先補(bǔ)提折舊,然后再報(bào)廢嗎?報(bào)廢沒有發(fā)生任何費(fèi)用和收入的,那會計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的呢?

姜老師 解答

2019-06-10 16:29

沒有計(jì)提過折舊按照新的會計(jì)準(zhǔn)則需要補(bǔ)提折舊,然后報(bào)廢。報(bào)廢時(shí)沒有發(fā)生費(fèi)用借:銀行等  貸:待處理資產(chǎn)損益。然后做借:待處理資產(chǎn)損益  貸:應(yīng)繳財(cái)政款。

Gardenia 追問

2019-06-10 17:07

報(bào)廢為什么是銀行存款增加呢?

姜老師 解答

2019-06-10 17:09

因?yàn)槟銜盏綒堉凳杖?。殘值收入可以是現(xiàn)金也可以是銀行。

Gardenia 追問

2019-06-10 17:11

那如果也沒有收入呢?那報(bào)廢要怎么做呢?

姜老師 解答

2019-06-10 17:16

應(yīng)該是不符合常理的,除非是盤虧才沒有 收入。否則是需要送到報(bào)廢場的。哪怕是幾十元都有殘值收入的。

Gardenia 追問

2019-06-10 17:17

好吧。那補(bǔ)足折舊的固定資產(chǎn),報(bào)廢也是一樣的嗎?

姜老師 解答

2019-06-10 17:19

是的,報(bào)廢也是一樣的。就是沒有處置費(fèi)用。

Gardenia 追問

2019-06-10 17:21

那報(bào)廢時(shí)的分錄是  借:累計(jì)折舊  貸:固定資產(chǎn)  嗎?

姜老師 解答

2019-06-10 17:24

你們當(dāng)?shù)刎?cái)政如果沒有強(qiáng)制計(jì)提折舊可以不用補(bǔ)提折舊,然后報(bào)廢是借:待處理資產(chǎn)損益   貸:固定資產(chǎn)   報(bào)批后借:累計(jì)盈余-非流動(dòng)資產(chǎn)基金  貸:待處理資產(chǎn)損益。這是不計(jì)提折舊的賬務(wù)處理方法。

Gardenia 追問

2019-06-10 17:26

好的,謝謝老師。那需要強(qiáng)制補(bǔ)提折舊的話,就是補(bǔ)足折舊后再報(bào)廢的話,就是 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)   這樣可以嗎?

姜老師 解答

2019-06-10 18:52

可以的。。。。。。。

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借:累計(jì)盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。報(bào)廢時(shí)借:待處理資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。發(fā)生的費(fèi)用借:待處理資產(chǎn)損益 貸:現(xiàn)金等。收到處理收入借:銀行等 貸:待處理資產(chǎn)損益。實(shí)際凈收益借:待處理資產(chǎn)損益 貸:應(yīng)繳財(cái)政款。
2019-06-10 16:16:09
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2022-04-27 10:00:39
您好,您假如沒有殘值的話,那可以這樣做的
2019-08-11 17:22:29
你好,這個(gè)紅字分錄沖減就行
2024-07-03 15:10:51
補(bǔ)提 借,以前年度累計(jì)盈余 貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
2020-01-02 20:41:20
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