
老師,我這個(gè)月要開票2萬元,銷項(xiàng)稅2300.88元,我們單位有留抵稅金9萬多的,我這個(gè)月要叫附加稅嗎
答: 你好,留抵稅額超過銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅,沒有增值稅應(yīng)納稅額,就不需要繳納附加稅的
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。還用計(jì)提稅金及附加嗎?稅金及附加費(fèi)都是負(fù)數(shù)。留抵
答: 不用,你們沒有需要繳納增值稅,附加稅是不用交也不用做分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)且上月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。當(dāng)月計(jì)提附加稅時(shí)是按(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))計(jì)提,還是按(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵)計(jì)提
答: 這個(gè)是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅,再減留抵的增值稅,如果還是正數(shù),計(jì)提附加稅,如果是負(fù)數(shù),不計(jì)提增值稅的附加稅
如果本期銷售房屋留抵的進(jìn)項(xiàng)大,銷項(xiàng)小,增值稅不交,附加稅也可以不提吧?上期留抵大,本期銷售銷項(xiàng)小
老師,一般納稅人附加稅申報(bào)時(shí),本期有銷項(xiàng)增值稅,也有上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報(bào)嗎?
這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,我要交營業(yè)稅金及附加嗎
1月銷項(xiàng)14萬,進(jìn)項(xiàng)15萬,1月是不是不用交增值稅和附加稅,剩余1萬留抵2月,如果2月沒有開票,是不是可以繼續(xù)留抵3月
上月有留抵稅額,本月如果要交增值稅,附加稅的計(jì)提=(銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)一留抵)*稅率,對(duì)嗎?


朱萍 追問
2019-06-09 17:06
鄒老師 解答
2019-06-09 17:06