
上月有留抵稅額,本月如果要交增值稅,附加稅的計(jì)提=(銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)一留抵)*稅率,對(duì)嗎?
答: 你好,按照本月實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅*稅率就可以
加計(jì)抵減問(wèn)題,上期留抵1000元,本月進(jìn)項(xiàng)2000元,如銷(xiāo)項(xiàng)稅2500元,本月應(yīng)交增值稅2500=加計(jì)抵減200+進(jìn)項(xiàng)2000+從上期留抵中扣300,本期還應(yīng)留抵700元。如果本月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,本期的留抵3000元,加計(jì)抵減部分還計(jì)提嗎?如果不計(jì)提,以后還什么時(shí)間還有計(jì)提?
答: 整個(gè)賬務(wù)處理情況是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有留抵稅額,計(jì)提本月的附加稅,是以本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅為基數(shù)嗎,與上月留抵稅額無(wú)關(guān)吧
答: 您好!是以本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅還有減去留底稅額為基數(shù)


徐阿富老師 解答
2019-01-29 13:57