
如果有留底稅,是借應(yīng)交稅金增值稅留抵稅 貸應(yīng)交稅金增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
答: 借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 兩個(gè)取小數(shù),用負(fù)數(shù)記賬。
上月有留抵稅額,在應(yīng)交稅金-未交增值稅借方!本月銷-進(jìn)項(xiàng)后。應(yīng)該加還是減上月留抵?
答: 您好 本月銷-進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)該減上月留抵
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。


流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 09:27
bamboo老師 解答
2019-07-30 09:28
流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 09:31
bamboo老師 解答
2019-07-30 09:32
流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 09:42
bamboo老師 解答
2019-07-30 09:43
流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 09:59
bamboo老師 解答
2019-07-30 09:59
流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 10:01
bamboo老師 解答
2019-07-30 10:02
流浪D"小褲衩 追問
2019-07-30 10:29
bamboo老師 解答
2019-07-30 10:30