老師月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),銷項(xiàng)稅5萬(wàn)怎么做賬
小蘿莉
于2019-06-08 14:36 發(fā)布 ??1399次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-08 14:38
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10
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2019-06-08 14:38:11

可以做
可以不做
做的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-05 16:01:49

你好,購(gòu)進(jìn),銷售按含稅金額入賬就是了
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38

學(xué)員您好,根據(jù)財(cái)政部規(guī)定:
實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對(duì)加計(jì)抵減做會(huì)計(jì)處理了,只有你留抵用完并開始銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)才會(huì)用到其他收益科目,此時(shí)賬務(wù)上才會(huì)體現(xiàn)出來(lái)
2021-08-04 03:33:46

你好
正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
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