
老師,想問兩個問題。第一個,我方先開的發(fā)票開了10010,確認了10010的收入,后來公賬卻只收到10000,應該怎么做賬務處理。第二個問題,我公司先發(fā)貨,發(fā)貨時借:發(fā)出商品2020貸:庫存商品2020。但只收到2000元貨款,開票2000.又該怎么做分錄
答: 金額很小,做壞賬損失,匯算清繳時調增?;蛘咦寣Ψ教嵘暾埬惴介_紅字發(fā)票走折讓
我公司在2019年3月發(fā)出一批產品,做賬分錄是:借發(fā)出商品 貸:庫存商品在2019年6月客戶說是這一批產品作為樣件,不能開票了,那我要怎么做賬務處理呀
答: 你好!不開票,他給錢給你嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進庫存商品,無發(fā)票,賬務怎么處理?分錄怎么寫?
答: 你好,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目 匯算清繳需要對無票成本做納稅調增處理
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?







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