
應(yīng)收應(yīng)付是不是反應(yīng)往來(lái)?那我付給買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件的跟給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的賬怎么走?掛其他應(yīng)付款嗎?還是付款直接銀行存款
答: 你好,應(yīng)收應(yīng)付是反應(yīng)往來(lái)的,如果你付款了,就走銀行存款
老師,我是中期才用的財(cái)務(wù)軟件記賬,因收質(zhì)保金時(shí)沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件入賬,現(xiàn)在退質(zhì)保金時(shí)我做的憑證是: 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款科目賬戶余額成了負(fù)數(shù),怎么平賬呢?
答: 你好 那你期初數(shù)沒(méi)錄入正確 別的科目也是這樣的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)取得代收代付款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,預(yù)算會(huì)計(jì)如何做?謝謝
答: 你好, 非預(yù)算內(nèi)資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的


王大大大大 追問(wèn)
2019-06-06 15:32
紫藤老師 解答
2019-06-06 15:32
王大大大大 追問(wèn)
2019-06-07 07:38
紫藤老師 解答
2019-06-07 07:39
王大大大大 追問(wèn)
2019-06-07 08:05
紫藤老師 解答
2019-06-07 09:23